Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3058
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0327/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 362,25 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 739,44 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/22 | zmluvný servis výťahov 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/21 | služby v odpadovom hospodárstve III. kvartál 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,00 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/23 | 2x dvere so zárubňou a montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 1 698,13 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/22 | set top BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/21 | 20 ks svietidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 410,40 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/23 | služby technika BOZP 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/22 | set klávesnica a myš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 39,70 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/21 | 40ks svietidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 537,60 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | pneumatiky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Ježo - JM design | 43914161 | 993,28 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/22 | IT servis 11+12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 500,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,77 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,59 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/22 | mobilný germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Avant s.r.o. | 44663340 | 519,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 627,74 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/23 | informačné tabule | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 69,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/22 | implementácia IS CYGNUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 564,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 485,29 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/23 | OP a OS el. zariadení a bleskozvodov HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 4 662,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |