Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3076
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0307/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/23 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,35 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/22 | oprava CCTV systému - vrátnica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 108,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 681,52 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | IT servis 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 157,92 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/23 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 698,29 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/21 | zmluvný servis výťahov 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | právne služby - vypracovanie dodatku k zmluve | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 691,38 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/21 | kúrenársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 559,01 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 218,46 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,01 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 70,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 573,88 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 251,69 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |