Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3058

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0367/21 ošetrovateľská činnosť 12/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0366/23 odsávačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Medihum s.r.o. 35952580 243,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0366/22 Tubeless mini Duo Pro 100 36ks/bal Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SANTECH Viera Szíkorová 40219291 955,78 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0366/21 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 178,74 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0365/23 služby technika BOZP 12/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0365/22 seminár PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 21.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0365/21 hygienické a dezinfekčné potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 2 459,64 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0364/23 zmluvný servis výťahov12/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0364/22 Asseco SPIN, Mobility licencia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Asseco Solutions, a.s. 00602311 756,00 € 21.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0364/21 zdravotnícke potreby, elektrická odsávačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 711,42 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0363/23 všeobecný materiál - Vianoce pre klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 600,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0363/22 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 1 200,00 € 21.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0363/21 vitamín D3 a iné vitamíny pre 66 zamestnancov a 109 klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 3 500,00 € 14.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0362/23 plyn HR37 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 107,80 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0362/22 2x tlačiareň, PC komponenty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 1 849,51 € 21.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0362/21 pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 600,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0361/23 software - stravovací modul Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 092,96 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0361/22 kancelárske stoličky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 B2Bpartner 44413467 476,40 € 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0361/21 ošetrovateľská činnosť 11/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0360/23 implementácia STP Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 564,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra