Faktúry
Počet záznamov: 2386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0002/24 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 417,11 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0003/17 | zemný plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 551,96 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | El.energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 66,40 € | 04.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | Odborná obsluha kotolne 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | plyn HR 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | servis vozidla Seat IBIZA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 734,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,66 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0004/17 | zemný plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Predplatné časopisu Sestra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | El.energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 62,21 € | 04.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | Vývoz papier HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | vyúčtovanie plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 035,61 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | vyúčtovanie plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,86 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | servis vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 857,50 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 23,18 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0005/17 | zemný plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 497,52 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Elektrická energia nedoplatok HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 687,51 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 166,26 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | vyúčtovanie plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 72,88 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | vyúčtovanie plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 312,59 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 240,77 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 407,70 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0006/17 | tel.služby a internet | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 61,60 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | Odb. obsluha kotolne 01/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 523,72 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | aktualizácia VEMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 100,80 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 108,77 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | vodné stočné HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 550,04 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | plyn HR - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 884,18 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |