Faktúry
Počet záznamov: 2386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0037/22 | stravovanie 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 18 459,41 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | ošetrovateľská činnosť 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/24 | vodné, stočné HR 35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 139,59 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | konzultácie PAM | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 21,00 € | 23.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | Servis výťahov 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 58,58 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | Servis výťahov 02/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 564,23 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | IT servis 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | plyn vyúčtovanie 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 368,91 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | vodné, stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 656,39 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,92 € | 01.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | Zdravotnícka literatúra HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Stanislav Turan,život a zdravie | 40765938 | 25,00 € | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | označenie bezpeč.schodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 12,00 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 390,37 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 297,37 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 113,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | csspk.sk doména 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/24 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,66 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | servis výťahov | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 12 023,90 € | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | Servis výťahov 02/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 15 891,83 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | dezinsekcia a deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FULLPROFI s.r.o. | 46350756 | 1 152,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | vyúčtovacia FA plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 157,47 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 80,49 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,11 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | Telefón,internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 73,64 € | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 12 343,13 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra |