Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2386

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0014/23 telekomunikačné služby - pevný internet HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/24 doména csspk.sk Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/18 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 579,54 € 25.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/19 Stravovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 1 165,09 € 17.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/20 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 345,49 € 20.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/21 vodné stočné HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 371,82 € 11.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0015/22 Vema školenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/23 licencie k software Cygnus Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 001,77 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/24 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEANING s.r.o. 31571441 48,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/17 vodné , stočné Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 234,05 € 20.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/18 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 474,78 € 25.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/19 PO,BP 01/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 24.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/20 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 31,20 € 20.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0016/21 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,22 € 11.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/22 materiály s firemným logom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 750,00 € 03.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/23 zmluvný servis výťahov 1/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 60,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/17 vodné , stočné Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 327,67 € 20.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/18 Vodné,stočné HE OM00053731 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 13,38 € 25.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/19 Semináe PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 28.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/20 Seminár PAM 35.00 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 28.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/21 vodné stočné HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 606,01 € 11.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0017/22 ošetrovateľská činnosť 1/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 03.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/23 Služby technika PO, BP 1/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/24 finančné výkazy 1.Q/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/17 oprava výťahu Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 364,80 € 20.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/18 Vodné,stočné HE OM00053732 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,78 € 25.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/19 Servis výťahov 01/19 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 01.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/20 Servis výťahov 01/2020 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 353,96 € 07.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/21 odpojenie ohrievača Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Double M vision, s.r.o. 47432896 100,00 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra