Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2386

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0033/24 ročná odborná prehliadka EPS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 900,00 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0034/17 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 64,69 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0034/18 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71,33 € 21.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0034/19 Čistenie kanalizačného potrubia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PK-krtkovanie s.r.o. 50107364 1 302,00 € 12.02.2019 25.02.2019 Faktúra
DFBV/0034/20 PO,BP 02/2020 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 14.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFBV/0034/21 respirátor FFP2 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 450,00 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0034/22 výkazy 1.Q2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0034/23 el. energia He Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 308,12 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/24 Archivačná skriňa vysoká Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 269,94 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0035/17 maľovanie Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PVB STAV s.r.o. 48276324 445,98 € 13.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/18 Ukončné inkasné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Coface Slovakia Credit Managment services s.r.o. 31343872 69,77 € 21.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/19 Zemný plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 501,67 € 12.02.2019 25.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/20 Zákony 2020 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 13,99 € 14.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/21 prenájom lôžkového stolíka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZDRAV-TECH ZA, s.r.o. 51662566 280,00 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0035/22 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 356,37 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0035/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 801,42 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/24 služby technika BOZP 2/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0036/17 údržba kotolne Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 20.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/18 Poradca - predplatné na r. 2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 24,90 € 21.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0036/19 Odborná obsluha kotolne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 18.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/20 Odborná obsluha kotolne 1/2020 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0036/21 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 38,64 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0036/22 zber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 127,74 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0036/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 304,31 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/24 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 949,30 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0037/17 služby PO,BP Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 159,34 € 20.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/18 Výmena kotlového ventilátora HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 479,60 € 02.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0037/19 PO,BP 02/19 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 21.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/20 účtovníctvo ROPO Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 89,00 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0037/21 plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 271,17 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra