Faktúry
Počet záznamov: 2386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0033/24 | ročná odborná prehliadka EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 900,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 64,69 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | Čistenie kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 1 302,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | PO,BP 02/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 14.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | respirátor FFP2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 450,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | výkazy 1.Q2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | el. energia He | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 308,12 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | Archivačná skriňa vysoká | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 269,94 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | maľovanie | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PVB STAV s.r.o. | 48276324 | 445,98 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | Ukončné inkasné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Coface Slovakia Credit Managment services s.r.o. | 31343872 | 69,77 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 501,67 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | Zákony 2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 13,99 € | 14.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | prenájom lôžkového stolíka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZDRAV-TECH ZA, s.r.o. | 51662566 | 280,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 356,37 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 801,42 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | služby technika BOZP 2/24 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | údržba kotolne | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 20.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | Poradca - predplatné na r. 2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | Odborná obsluha kotolne 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,64 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | zber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 127,74 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 304,31 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 949,30 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | služby PO,BP | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 159,34 € | 20.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | Výmena kotlového ventilátora HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 479,60 € | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | PO,BP 02/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | účtovníctvo ROPO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 89,00 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 271,17 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |