Faktúry
Počet záznamov: 2411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0226/18 | Vodné,stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 419,05 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/18 | Vodné,stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 505,98 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 366,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/18 | Servis výťahov 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | PO,BP 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 04.12.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/18 | Elektrická energia HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -28,42 € | 12.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/18 | PO,BP 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | kancelárske stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 562,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | Nájomné set-top-box | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 72,19 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 025,21 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/18 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/18 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 60,66 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/18 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 327,72 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/18 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 711,05 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/18 | Vodné, stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 532,73 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/18 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 18 999,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/18 | Servis výťahov 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/18 | Predplatné časopisu Sestra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | Internet,telefónne hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 71,50 € | 03.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | El.energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 66,40 € | 04.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | El.energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 62,21 € | 04.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 574,99 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | El.energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 672,99 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | El.energia HR 37,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,95 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra |