Faktúry
Počet záznamov: 2386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0260/22 | stravovanie 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 000,00 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/24 | príslušenstvo k defibrilátoru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 255,24 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | Servisná prehliadka pračky PRIMUS RS22 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 55,63 € | 27.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | Oprava pračky PRIMUS RS22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 847,68 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | dezinfekčný prostriedok benzinalkohol 800g balenie - 50ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Mikrochem Trade spol. s r.o. | 35948655 | 237,00 € | 01.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | doplnky kysl. prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 79,20 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | ošetrovateľská činnosť 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | sanita | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 3 868,91 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | IT servis 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/21 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KPMD s.r.o. | 34135677 | 192,00 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | LED svietidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 1 499,71 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | montáž zásuviek, kabeláž, lištovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 301,50 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/21 | upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 205,00 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | servis pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 132,58 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 9 596,16 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/20 | tvorba web stránky, školenie, technická podpora 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 3 252,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | stravovanie 1.8.-31.8.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 15 000,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | papierové utierky v rolách | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 169,06 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/22 | IT servis 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/20 | jednorazové OOP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 4 500,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/23 | ošetrovateľská činnosť 8/2023 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/20 | kontrola ošetrovateľskej činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 4 500,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/21 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 565,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/22 | ošetrovateľská činnosť 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/20 | výkazy 12/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | kompletná realizácia tabúľ na informačný systém, grafické práce, zameranie, realizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 5 808,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | Akreditované vzdelávanie "Kvalita sociálnych služieb" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 600,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | servis systému Jablotron | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 132,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/20 | materialy s firemnym logom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 680,40 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 477,14 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |