Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2386

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0229/23 kontrola prenosných hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 62,88 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 služby technika BOZP 8/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 22.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 servis prenosných hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 422,16 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 služby technika BOZP 7/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 31.07.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 hasiaci prístroj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 38,40 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 služby technika BOZP 6/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 Piktogram nálepky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 18,00 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 Služby technika BOZP 5/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 služby technika BOZP 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 28.04.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 služby technika BOZP 3/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 služby technika PO, BP 2/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 Služby technika PO, BP 1/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0331/22 služby technika 12/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 05.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0318/22 Dokumentácia CO Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 720,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0313/22 služby technika 8/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0307/22 služby technika 11/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0294/22 Revízna správa z kontroly HP Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 397,80 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0293/22 kontrola hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 62,40 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0289/22 služby technika 10/22 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 09.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0011/24 služby technika BOZP 1/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 01.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0035/24 služby technika BOZP 2/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0069/24 služby technika BOZP 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0100/24 služby technika BOZP 4/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0277/20 materialy s firemnym logom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 680,40 € 17.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0268/20 materialy s firemnym logom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 282,00 € 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0290/20 tvorba web stránky, školenie, technická podpora 2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 3 252,00 € 28.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0068/21 repre materiály Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 720,00 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 kompletná realizácia tabúľ na informačný systém, grafické práce, zameranie, realizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 5 808,00 € 04.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0296/21 materiály s firemným logom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 93,60 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0016/22 materiály s firemným logom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 750,00 € 03.02.2022 15.02.2022 Faktúra