Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2386

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0248/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 273,78 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0248/22 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 26.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0248/21 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 270,48 € 05.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0248/20 servis auta Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 BOAT, a.s. 35756764 259,15 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0248/19 Vozíky na prádlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ing. Dušan ONDRUŠ - PREMIUM 40664635 1 190,40 € 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0248/18 Stravovanie HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 13 025,21 € 06.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0248/17 Školenie -telesné a netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy HE,HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TATRA AKADÉMIA 42142946 1 200,00 € 04.12.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0247/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 51,78 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0247/22 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 071,47 € 26.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0247/21 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 05.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0247/20 traktorová kosačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol.s r. o. 35710284 1 549,00 € 20.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0247/19 Vodné ,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78,02 € 12.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0247/18 Termos ST-10 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RM Gastro-JAZ 34153004 624,96 € 06.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0247/17 Nákup tzčový mixér, odšťavovač Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Gastromarket Tatry s.r.o. 44733135 599,88 € 04.12.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0246/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 234,18 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0246/22 montáž zásuviek, kabeláž, lištovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ 53361733 301,50 € 22.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0246/21 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 05.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0246/20 elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 725,28 € 20.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0246/19 Odstránenie havarijnej situácie HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 401,04 € 12.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0246/18 kancelárske stoly Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 562,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0246/17 Oprava zdvíhacieho zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VELCON spol.s r.o 36056677 117,60 € 28.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0245/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 167,02 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0245/22 oprava kotla Viesmann Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 1 659,60 € 22.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0245/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 42,90 € 05.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0245/20 kamerový systém CCTV Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 975,12 € 20.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0245/19 Servis výťahov 11/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 353,96 € 12.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0245/18 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 72,19 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0245/17 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 28.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0244/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 090,47 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0244/22 nákup a montáž hasiacich prístrojov a dopravných kuželov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 1 448,40 € 12.09.2022 22.09.2022 Faktúra