Faktúry
Počet záznamov: 2386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0248/23 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 273,78 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 270,48 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/20 | servis auta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BOAT, a.s. | 35756764 | 259,15 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/19 | Vozíky na prádlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ing. Dušan ONDRUŠ - PREMIUM | 40664635 | 1 190,40 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 025,21 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/17 | Školenie -telesné a netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy HE,HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 1 200,00 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 51,78 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 071,47 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/20 | traktorová kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol.s r. o. | 35710284 | 1 549,00 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | Vodné ,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/18 | Termos ST-10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 624,96 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/17 | Nákup tzčový mixér, odšťavovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Gastromarket Tatry s.r.o. | 44733135 | 599,88 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 234,18 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | montáž zásuviek, kabeláž, lištovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 301,50 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/20 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 725,28 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | Odstránenie havarijnej situácie HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 401,04 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | kancelárske stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 562,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/17 | Oprava zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VELCON spol.s r.o | 36056677 | 117,60 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 167,02 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | oprava kotla Viesmann | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 659,60 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,90 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/20 | kamerový systém CCTV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 975,12 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | Servis výťahov 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 72,19 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0244/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 090,47 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | nákup a montáž hasiacich prístrojov a dopravných kuželov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 1 448,40 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |