Faktúry
Počet záznamov: 2376
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0343/23 | oprava traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 717,70 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 549,92 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/23 | záložný akumulátor do EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 1 068,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 137,99 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/23 | pravidelná kvartálna prehliadka EPS systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/22 | telekom. služby Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/23 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/22 | užívacie práva IS Cygnus 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 296,04 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/23 | stravovanie 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 18 409,25 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/22 | stravovanie 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 21 379,87 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/21 | vyúčtovanie plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 809,48 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/23 | IT servis 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/22 | ošetrovateľská činnosť 11-12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/23 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 333,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/22 | obalový materiál - karanténa november 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 222,52 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 453,91 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/23 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 242,18 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 343,30 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 709,84 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/23 | preprava PK-BA 12.12.2023 - Vianočné zvonenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEZIE s.r.o. | 47145013 | 174,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/22 | zmluvný servis výťahov 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/21 | vyúčtovanie publikácii Poradca 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 36,00 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/23 | postelná bielizeň, nepremokavé plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 1 932,00 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 535,38 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/21 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 93,96 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |