Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2376

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0313/23 CPR Smart tester, EKG prístroj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Medihum s.r.o. 35952580 2 764,20 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0313/22 služby technika 8/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0313/21 vyúčtovacia FA el. energia preplatok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -271,94 € 20.10.2021 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0312/23 plyn HR37 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 709,48 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0312/22 parné čistenie a dezinfekcia priestorov CSS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marko Kovács Vyčistímto.sk 50791559 1 500,00 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0312/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 48,94 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0311/23 ošetrovateľská činnosť 10/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0311/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 045,40 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0311/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 586,93 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0310/23 zariadenie na revitalizáciu CSS PK Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVCARE s.r.o. 46520261 27 597,90 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0310/22 oprava sušičky T9 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 115,52 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0310/21 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 634,04 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0309/23 zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku: Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov formou ekonomického prenájmu kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 4 800,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0309/22 zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. 46378979 64,80 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0309/21 upratovacie služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veronika Špotáková 46241221 270,00 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0308/23 finančné výkazy 4Q/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0308/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 66,28 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0308/21 IT služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0307/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 62,94 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0307/22 služby technika 11/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0307/21 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0306/23 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,35 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0306/22 oprava CCTV systému - vrátnica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 108,00 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0306/21 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0305/23 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 681,52 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0305/22 IT servis 10/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0305/21 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 157,92 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0304/23 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 698,29 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0304/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 58,97 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0304/21 zmluvný servis výťahov 9/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra