Faktúry
Počet záznamov: 2376
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0313/23 | CPR Smart tester, EKG prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 2 764,20 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/22 | služby technika 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/21 | vyúčtovacia FA el. energia preplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -271,94 € | 20.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | plyn HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 709,48 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/22 | parné čistenie a dezinfekcia priestorov CSS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marko Kovács Vyčistímto.sk | 50791559 | 1 500,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 48,94 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/23 | ošetrovateľská činnosť 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 045,40 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 586,93 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/23 | zariadenie na revitalizáciu CSS PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 27 597,90 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/22 | oprava sušičky T9 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 115,52 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 634,04 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku: Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov formou ekonomického prenájmu kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 800,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 64,80 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/21 | upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 270,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/23 | finančné výkazy 4Q/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 66,28 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/21 | IT služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 62,94 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/22 | služby technika 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/23 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,35 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/22 | oprava CCTV systému - vrátnica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 108,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 681,52 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | IT servis 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 157,92 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/23 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 698,29 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/21 | zmluvný servis výťahov 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |