Faktúry
Počet záznamov: 2411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0165/21 | pramenitá voda, stojany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 125,89 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | pramenitá voda, stojany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 243,36 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | pramenitá voda, stojany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 138,84 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 270,48 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 200,64 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 157,92 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 368,28 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/21 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 178,74 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 558,64 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 470,63 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 124,26 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/22 | pramenitá pitná voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 257,68 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/23 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 248,41 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/23 | pramenitá voda, výdajníky vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 366,02 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/23 | pramenitá pitná voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 246,43 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/22 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 1 362,19 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/22 | výdajník vody 11-12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 182,95 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/23 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 1 806,80 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0382/23 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 366,02 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0334/23 | postelná bielizeň, nepremokavé plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 1 932,00 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/22 | 62ks vankúš, 30ks nepremokavá plachta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 919,20 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/23 | uteráky a osušky pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 975,00 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | klimatizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Technichlad s.r.o. | 46578528 | 3 999,48 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/18 | Klimatizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Technichlad s.r.o. | 46578528 | 3 250,00 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | elektroinštalačné práce - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 1 150,54 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/23 | OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodov Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 400,20 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/23 | OP a OS el. zariadení a bleskozvodov HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 4 662,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/23 | interiérové vybavenie pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 27 240,25 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/23 | zariadenie na revitalizáciu CSS PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 27 597,90 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | Archivačná skriňa vysoká | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 269,94 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra |