Faktúry
Počet záznamov: 2415
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0094/17 | Stravovanie 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 637,14 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | Stravovanie klienti + zamestnanci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 629,29 € | 07.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/21 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | eshopper s.r.o. | 52047636 | 11 556,00 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 538,55 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | stravovanie klienti + zamestnanci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 512,88 € | 04.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/18 | postele s elektrickým zdvihom,matrace a nočné stolíky po 16ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vitizon Crowell, spol. s r.o. | 48214400 | 11 183,00 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/22 | klimatizačné zariadenie 4ks, montáž | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 10 987,57 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | stravovanie zam a klienti 2/17 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 751,70 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 675,96 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | Stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 10 157,41 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 10 074,96 € | 08.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | stravovanie 7/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 10 000,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 9 596,16 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | Dezinfekcia povrchov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 9 594,00 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/23 | siete proti hmyzu, žalúzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 9 372,73 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/19 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 230,60 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 996,40 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 949,30 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | Výmena podlahy linolea a laminátovej podlahy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 8 768,20 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
000001 | nákup a inštalácia internetového pripojenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Company Assistence, s.r.o. | 43836852 | 8 513,52 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | stravné poukážky podľa EKS čz:Z20178014_Z | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 8 441,28 € | 05.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/21 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 8 375,00 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/18 | Stravovanie HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 7 894,88 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | plyn HR - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 884,18 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0151/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 620,17 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | nákup výpočtovej a kancelárskej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 7 536,00 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 390,37 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 390,37 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | plyn vyúčtovanie 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 368,91 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 7 299,27 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |