Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2415

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0033/20 Zemný plyn - HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 583,68 € 12.02.2020 17.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/19 Zemný plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 501,67 € 12.02.2019 25.02.2019 Faktúra
DFBV/0279/20 kontrola ošetrovateľskej činnosti Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 4 500,00 € 17.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0287/20 jednorazové OOP Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 4 500,00 € 21.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0192/21 parné čistenie a dezinfekcia kuchynského zariadenia a priestorov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marko Kovács Vyčistímto.sk 50791559 4 500,00 € 01.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0117/24 plyn - vyúčtovanie HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 367,09 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0037/21 plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 271,17 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 vyúčtovanie plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 171,02 € 11.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0047/18 Zemný plyn -kotolňa HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 166,63 € 08.03.2018 16.03.2018 Faktúra
DFBV/0007/22 plyn vyúčtovanie HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 163,20 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 vyúčtovacia FA plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 157,47 € 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0029/18 Zemný plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 124,41 € 08.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/22 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 4 114,89 € 03.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0228/18 schody 17 ks a plošinka 1 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STELL ART Design s.r.o. 43852220 4 048,12 € 22.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 Zemný plyn -kotolňa HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 019,83 € 09.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0182/17 klimatizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Technichlad s.r.o. 46578528 3 999,48 € 11.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0011/23 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 929,60 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0054/17 zemný plyn kotolňa Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 890,57 € 09.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0079/21 plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 874,93 € 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0249/23 sanita Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 3 868,91 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0060/24 e - stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 847,38 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0352/22 rekonštrukcia výdajného okienka v kuchyni Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 3 834,92 € 13.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0286/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 833,67 € 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0261/20 vitamín D3 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 3 780,00 € 10.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0328/23 Bezzápachové koše OdoCare Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 3 780,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0316/23 e - stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 747,45 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0326/23 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 739,44 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0048/19 Zemný plyn-kotolňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 718,57 € 08.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0312/23 plyn HR37 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 709,48 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0264/20 vyúčtovanie plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 706,79 € 10.12.2020 16.12.2020 Faktúra