Faktúry
Počet záznamov: 2415
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0033/20 | Zemný plyn - HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 583,68 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 501,67 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/20 | kontrola ošetrovateľskej činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 4 500,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/20 | jednorazové OOP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 4 500,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | parné čistenie a dezinfekcia kuchynského zariadenia a priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marko Kovács Vyčistímto.sk | 50791559 | 4 500,00 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/24 | plyn - vyúčtovanie HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 367,09 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0037/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 271,17 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 171,02 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | Zemný plyn -kotolňa HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 166,63 € | 08.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | plyn vyúčtovanie HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 163,20 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | vyúčtovacia FA plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 157,47 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 124,41 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 114,89 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/18 | schody 17 ks a plošinka 1 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STELL ART Design s.r.o. | 43852220 | 4 048,12 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | Zemný plyn -kotolňa HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 019,83 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | klimatizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Technichlad s.r.o. | 46578528 | 3 999,48 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 929,60 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | zemný plyn kotolňa | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 890,57 € | 09.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 874,93 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | sanita | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 3 868,91 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/24 | e - stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 847,38 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0352/22 | rekonštrukcia výdajného okienka v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 3 834,92 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 833,67 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/20 | vitamín D3 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 3 780,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | Bezzápachové koše OdoCare | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 3 780,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | e - stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 747,45 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 739,44 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | Zemný plyn-kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 718,57 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | plyn HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 709,48 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/20 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 706,79 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |