Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2415

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0290/20 tvorba web stránky, školenie, technická podpora 2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 3 252,00 € 28.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0078/17 Plyn - kotoľňa vyúčtovacia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 250,25 € 10.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0168/18 Klimatizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Technichlad s.r.o. 46578528 3 250,00 € 05.09.2018 14.09.2018 Faktúra
DFBV/0069/19 Zemný plyn - kotoľňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 245,34 € 08.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0266/21 notebook, pc príslušenstvo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 3 240,01 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFKV/0004/22 varný kotol 80L Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RM Gastro-JAZ 34153004 3 178,80 € 05.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0267/21 vyúčtovanie stravovania august 2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 3 163,74 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0198/18 Tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 160,00 € 15.10.2018 19.10.2018 Faktúra
DFBV/0260/20 kondenzačný kotol Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 3 107,76 € 10.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0244/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 090,47 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0349/22 vyúčtovanie plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 059,78 € 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0149/21 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 021,94 € 13.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFBV/0182/23 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 962,80 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0233/18 Maliarske a natieračske práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Korbeľa - KORMAL 33307024 2 960,00 € 23.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0298/21 vyúčtovanie stravovania 9/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 2 950,77 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0079/23 e- kupóny 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 931,33 € 11.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0238/20 Zemný plyn HR 37 - kotolňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 930,90 € 13.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0219/20 Tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 895,00 € 21.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0268/17 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 2 875,10 € 14.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 Zemný plyn -kotolňa HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 860,36 € 10.05.2017 24.05.2017 Faktúra
DFKV/0001/22 gastro vybavenie kuchyne - veľkokapacitná panvica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RM Gastro-JAZ 34153004 2 841,66 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0060/19 Tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 820,00 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0339/21 vyúčtovanie plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 809,48 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0329/21 OOP, dezinfekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 2 780,00 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0153/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LEON global s.r.o. 36284238 2 779,14 € 12.08.2019 21.08.2019 Faktúra
DFBV/0139/22 plyn vyúčtovanie HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 767,81 € 23.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0313/23 CPR Smart tester, EKG prístroj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Medihum s.r.o. 35952580 2 764,20 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0194/22 kancelárske potreby - tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 752,68 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0229/17 Zemný plyn -kotolňa HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 747,84 € 08.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0099/24 elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MEREGA CONTROLS s.r.o. 36354457 2 738,14 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra