Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2415

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0223/19 Rekonštrukcia kúpeľne a soc.zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Martin Marek-Stavebné práce 51716097 2 730,00 € 15.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0093/20 Zemný plyn - kotolňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 713,86 € 21.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0251/18 Maliarske a natieračske práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Korbeľa - KORMAL 33307024 2 699,00 € 07.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0259/23 nákup a montáž klimatizácií Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FRČKO-KLÍMA 50649337 2 659,80 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0270/20 petangové ihrisko Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Patrik Kubíček 43026915 2 623,00 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0222/19 Zemný plyn - kotolňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 605,25 € 15.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 Zemný plyn - kotolňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 553,70 € 17.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFKV/0003/23 zažehlovací lis RS-100 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TheraCare s.r.o. 51400294 2 538,00 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0188/18 Stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 519,75 € 03.10.2018 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0115/22 Právne služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes 30798639 2 500,00 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0329/22 právne služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes 30798639 2 500,00 € 05.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0244/19 Tonery HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 499,98 € 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 Zemný plyn - kotolňa HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 497,82 € 16.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0223/18 Zemný plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 492,89 € 16.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0117/20 Zemný plyn HR 37 vyúčt. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 462,94 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0140/19 dodanie a montáž klim.jednotiek a servis a údržba klim.jednotiek Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Novoklim s.r.o. 45523436 2 460,00 € 22.07.2019 26.07.2019 Faktúra
DFBV/0365/21 hygienické a dezinfekčné potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 2 459,64 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFKV/0002/18 profesionálna vysoko-otáčková práčka IMESA LM 65 PEDV Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 2 450,00 € 12.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0186/21 plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 395,62 € 21.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFBV/0142/18 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Korbeľa - KORMAL 33307024 2 395,00 € 26.07.2018 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0128/21 hygienické potreby, dezinfekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ing.Mgr. Denisa Fučíková-Majster Papier 37218379 2 390,00 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0266/18 ochranné a pracovné odevy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marián Bagita - DUAL BP 35464011 2 378,28 € 15.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0327/21 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 362,25 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0292/23 policový regál 8ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 B2Bpartner 44413467 2 337,60 € 30.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0170/22 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 2 337,08 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0314/22 vyúčtovanie - plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 301,82 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0113/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 2 283,64 € 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFBV/0225/17 Vchodové dvere s montážou Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 2 268,76 € 06.11.2017 13.11.2017 Faktúra
DFBV/0336/23 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 2 242,18 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0392/23 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SANTECH Viera Szíkorová 40219291 2 237,52 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra