Faktúry
Počet záznamov: 2415
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0223/19 | Rekonštrukcia kúpeľne a soc.zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Martin Marek-Stavebné práce | 51716097 | 2 730,00 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/20 | Zemný plyn - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 713,86 € | 21.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/18 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 699,00 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | nákup a montáž klimatizácií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FRČKO-KLÍMA | 50649337 | 2 659,80 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/20 | petangové ihrisko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Patrik Kubíček | 43026915 | 2 623,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | Zemný plyn - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 605,25 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | Zemný plyn - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 553,70 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/23 | zažehlovací lis RS-100 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TheraCare s.r.o. | 51400294 | 2 538,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/18 | Stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 519,75 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 2 500,00 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/22 | právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 2 500,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/19 | Tonery HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 499,98 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | Zemný plyn - kotolňa HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 497,82 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 492,89 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/20 | Zemný plyn HR 37 vyúčt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 462,94 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | dodanie a montáž klim.jednotiek a servis a údržba klim.jednotiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Novoklim s.r.o. | 45523436 | 2 460,00 € | 22.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/21 | hygienické a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 2 459,64 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/18 | profesionálna vysoko-otáčková práčka IMESA LM 65 PEDV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 2 450,00 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 395,62 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 395,00 € | 26.07.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0128/21 | hygienické potreby, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ing.Mgr. Denisa Fučíková-Majster Papier | 37218379 | 2 390,00 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/18 | ochranné a pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 2 378,28 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 362,25 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/23 | policový regál 8ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 2 337,60 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 337,08 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/22 | vyúčtovanie - plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 301,82 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/24 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 283,64 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/17 | Vchodové dvere s montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 2 268,76 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/23 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 242,18 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/23 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 2 237,52 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |