Faktúry
Počet záznamov: 2411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0010/24 | zmluvný servis výťahov 1/24 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0013/24 | vodné, stočné HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 418,90 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0012/24 | vodné, stočné HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 726,22 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0011/24 | služby technika BOZP 1/24 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0009/24 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 599,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0008/24 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0108/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 60,00 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0109/24 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,66 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0110/24 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 041,83 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0111/24 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 712,25 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0107/24 | zmluvný servis výťahov 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 467,87 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0106/24 | príslušenstvo k defibrilátoru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 144,00 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0073/24 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0069/24 | služby technika BOZP 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0070/24 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 622,87 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0071/24 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 114,45 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0072/24 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,66 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0066/24 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 466,32 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ŠOP | 35936401 | 528,82 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | školenie "Deeskalačné techniky v sociálnych službách" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 1 200,00 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0068/24 | ošetrovateľská činnosť 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0099/24 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MEREGA CONTROLS s.r.o. | 36354457 | 2 738,14 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0105/24 | plynová stolička POWER S773035 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 648,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0098/24 | výmena HUP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 981,12 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0100/24 | služby technika BOZP 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0101/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 164,35 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0102/24 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 27,72 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0103/24 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 107,03 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0104/24 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 042,65 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0022/24 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 086,65 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |