Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2411

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0026/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 60,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0023/24 ošetrovateľská činnosť 1/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0024/24 Deeskalačné techniky - školenie 2 os. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 200,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0025/24 IT servis 1/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0054/24 seminár k RZD Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0060/24 e - stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 847,38 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0053/24 páska so štítkami Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TheraCare s.r.o. 51400294 220,80 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0058/24 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 599,00 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0057/24 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0056/24 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 322,32 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0055/24 vešiaková zostava pre klientov 9ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 382,93 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0059/24 IT servis 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0061/24 vodomer SV v kotolni Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 487,20 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0063/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 1 281,55 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0062/24 notebook , príslušenstvo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 1 063,99 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0011/17 predplatné časopis SESTRA Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Silvia Hodálová-VIUSS 47982594 15,00 € 18.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 telefóny Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 51,28 € 06.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 telefóny Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 66,70 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 telefony Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 47,03 € 12.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 servis kotolne Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 20.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 údržba kotolne Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 20.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 údržba kotolne Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 25.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 stravovanie zam a klienti 2/17 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 10 751,70 € 07.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 stravovanie Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 11 661,29 € 07.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 stravovanie 12/16 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 617,28 € 12.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 Mobilné hovory Hestia Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Orange Slovensko 35697270 31,92 € 27.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 Servisná prehliadka pračky PRIMUS RS22 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 55,63 € 27.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 seminár PAM Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 23.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 PO,BP 3/17 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 159,34 € 22.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 Vodné Hestia 3/17, Stočné Hestia 3/17 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 191,70 € 22.03.2017 07.04.2017 Faktúra