Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4860

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0019/21 tonery Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 105,60 € 26.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0019/22 prevádzka kotolne Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 265,68 € 22.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/24 konf. poplatok Naštartujme budúcnosť Slovenska Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Junior Achievement Slovensko n.o. 42166292 50,00 € 07.02.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/17 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 87,00 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/18 list s vodotlačou, tlačivá Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ŠEVT, Banská Bystrica 31331131 120,61 € 22.01.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/19 zabezpečenie prevádzky kotolne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 246,00 € 25.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/21 ekon.činnosti Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 KM EKON s.r.o. 51947684 1 000,00 € 05.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0020/22 prevádzka kotolne GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 257,44 € 23.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/23 Prenájom kopíriek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 222,48 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/24 Prenájom kopíriek Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 272,52 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/17 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 5,00 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/18 prevádzka kotolne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 240,00 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0021/19 poplatok za súťaž Matematický klokan Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Talentída 45738777 400,00 € 25.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/20 hygienické potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SLOVPAP Slovakia 35888318 160,13 € 28.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/21 vodné,stočné Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 91,07 € 05.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0021/22 papierové utierky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 57,02 € 21.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0021/23 elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 508,80 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/24 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 331,15 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0022/17 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3 506,00 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0022/18 prenájom, cena tlače Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 212,08 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra