Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4869
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0192/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0215/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 208,60 € | 24.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0050/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 199,94 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0063/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 209,45 € | 20.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | ubytovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 00216208 | 192,00 € | 25.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | ubytovanie žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 00216208 | 252,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | nájomné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | STREDISKO KULTÚRY | 00245771 | 256,50 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/18 | prenájom priestorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | STREDISKO KULTÚRY | 00245771 | 195,00 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | Konferencia - občerstvenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Univerzita Komenského Pedagogická fakulta | 00397865 | 912,00 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/17 | orezy a výrub stromov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 647,28 € | 28.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/17 | zrezanie kmeňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 40,98 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | orezy stromov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 143,52 € | 30.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/19 | orezy a likvidácia zrezaných konárov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 269,38 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/20 | orez stromov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 860,34 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/24 | Odstránenie zlomených stromov Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 365,88 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0187/17 | ukážky PP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 38,00 € | 24.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 36,00 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0183/22 | školenie 1. pomoci Kolibárová | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 120,00 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |