Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4869
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0086/23 | Členský príspevok DOFE | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 606,00 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | Coolexpert - klíma | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 289,00 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | Daňová a mzdová pohotovosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca podnikatela | 31592503 | 204,00 € | 14.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/23 | Dejepisný alas | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 390,00 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/18 | dekoratívne predmety | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Klub DONA ROSI | 42185891 | 999,10 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | demontáž a montáž výmeníka TUV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 972,40 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/21 | demontáž, montáž obloženia radiátorov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubomír Málik - stolárstvo | 33925984 | 1 720,00 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 286,00 € | 12.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/17 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 286,00 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/19 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 28.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/20 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 240,00 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/21 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 882,00 € | 15.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/22 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 22.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | deratizácia a dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 130,00 € | 13.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/24 | deratizácia G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Radovan Juráček - sl.deratizačná služba | 37080741 | 275,00 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0164/20 | deratizácia priestorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | deratizácia, dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 276,00 € | 16.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/24 | deratizácia, dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 594,00 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra |