Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4870
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0085/24 | rohože | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 40,03 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0089/24 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0086/24 | Odstránenie zlomených stromov Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 365,88 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0071/24 | Zabezpečenie VO - zákazka s nízkou hodnotou | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kraus Co, s.r.o. | 36821438 | 2 340,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0165/24 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ENTER 21 s.r.o. | 47368497 | 38,47 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0166/24 | deratizácia G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Radovan Juráček - sl.deratizačná služba | 37080741 | 275,00 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0084/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 540,75 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0080/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 168,53 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0081/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 202,74 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0082/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 605,84 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0083/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 60,32 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0167/24 | propagačné sl. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Profesionálny register | 46938079 | 408,00 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0168/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 3 521,30 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
001 | Test na Covid 19 antigén - do nosa.75 ks Bezkontaktný teplomer 3 ks OxiMeter 3 ks v celkovej sume 440,00 € | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print | 36617661 | 0,00 € | 04.01.2022 | 21.01.2022 | PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0527/23 | pomôcky CHEM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centralchem s.r.o. | 51324440 | 1 666,98 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0526/23 | pomôcky BIO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Škola.sk | 50293893 | 908,52 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0528/23 | rohože Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 37,10 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0232/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 521,09 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0231/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 441,00 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0230/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 243,44 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |