Faktúry
Počet záznamov: 4869
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0234/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 96,18 € | 10.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/17 | lieky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lekáreň Marta | 35924021 | 217,35 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/17 | výmena svetiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 130,40 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/17 | strava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 193,31 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/17 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 64,13 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 218,98 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 7,00 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 152,28 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/17 | oprava svietidla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 49,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 49,63 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0192/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 92,33 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 405,00 € | 05.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/17 | kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 165,67 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/17 | kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 521,94 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 140,00 € | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 231,10 € | 18.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 224,04 € | 18.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 770,93 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 225,61 € | 08.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra |