Faktúry
Počet záznamov: 4884
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0152/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | prednáška v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 390,00 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | prednáška v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 300,00 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 436,55 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 197,41 € | 07.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 660,00 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 17,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 191,08 € | 24.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 324,26 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 2 266,07 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | pracovný stôl | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 680,40 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | odvoz kuchynského opadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 08.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 69,36 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | papierové útierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 52,51 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | tepelná energia - dobropis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -579,16 € | 12.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | kontrola a čistenie komína | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | oprava elektrospotebičov, diagnostika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 55,92 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | oprava výbojkového reflektora | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 264,08 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | lyžičky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 5,52 € | 03.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 264,42 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 122,51 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 382,56 € | 11.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 28,20 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mgr. Gabriela Edmárová - GABDI | 32305788 | 96,56 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra |