Faktúry
Počet záznamov: 4841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0163/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 185,76 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 214,79 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 142,16 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 286,97 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 168,97 € | 28.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 251,78 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 203,16 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 178,38 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 146,82 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0187/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 151,38 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 294,41 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 225,68 € | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 201,44 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 266,67 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 124,79 € | 23.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 256,75 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 317,66 € | 04.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 113,52 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 287,63 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 426,24 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 408,89 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 269,03 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 114,49 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 272,44 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 79,46 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 213,16 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 298,59 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 120,67 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 345,15 € | 25.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 300,35 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra |