Faktúry
Počet záznamov: 4841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0061/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 122,26 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 128,43 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 379,98 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 67,74 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 181,78 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 210,23 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 532,16 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 157,46 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 184,00 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 177,01 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 117,94 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 209,47 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 175,55 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 285,11 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 297,61 € | 03.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 173,22 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 284,64 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 273,20 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 135,67 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 254,41 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 488,99 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 374,34 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 409,05 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 349,36 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 343,73 € | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 251,64 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 197,81 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 340,69 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 338,87 € | 26.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 137,29 € | 29.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |