Faktúry
Počet záznamov: 4859
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0133/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 020,77 € | 29.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 640,53 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 010,95 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 444,56 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 918,51 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 671,77 € | 29.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 864,73 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 305,59 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 961,58 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 877,82 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 758,18 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 422,64 € | 30.09.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 303,10 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0207/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 923,88 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 857,08 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0038/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 865,40 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 865,29 € | 27.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/22 | Zástena telocvičňa - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Zerot s.r.o. | 24721204 | 252,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/22 | ubytovanie SC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AM Group Prague | 25107313 | 213,21 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/18 | vstupný poplatok - Cheb | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nadační fond Gaudeamus | 25228633 | 350,00 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/22 | Podlahová páska - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Traiva s.r.o. | 25380141 | 135,64 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | BIP, MMPI testové súbory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Hogrefe - Testcentrum s.r.o. | 26159392 | 698,05 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | seminár Školské úrazy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 71,10 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | seminár zaraďovanie zamest. do platových tried | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 54,40 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/22 | seminr - zverejňovanie, autorské práva | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 79,20 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | kongres | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Congress Business Travel | 26424053 | 300,00 € | 13.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/23 | účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 68,00 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/22 | Pišqworky - účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra |