Faktúry
Počet záznamov: 4841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0143/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 544,28 € | 26.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 369,87 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 160,64 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 31,52 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 549,85 € | 27.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 90,60 € | 26.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 277,82 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,15 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 343,73 € | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 651,03 € | 27.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 45,23 € | 26.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 232,68 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 669,62 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 505,22 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 214,30 € | 25.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 202,55 € | 25.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 319,76 € | 27.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 108,97 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 349,36 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 484,01 € | 25.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 198,93 € | 19.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 120,13 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 256,52 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 21,26 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 116,46 € | 24.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 22,29 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 227,22 € | 23.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 208,08 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 778,74 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 541,08 € | 21.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra |