Faktúry
Počet záznamov: 4841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0197/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 743,16 € | 06.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 125,46 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 145,92 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 162,48 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 113,25 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 127,38 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 130,23 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 877,82 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 49,63 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0194/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 194,89 € | 09.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0194/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,26 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0194/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 206,89 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 473,42 € | 27.10.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 268,16 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 362,88 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/16 | potravviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 42,62 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0192/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 308,97 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0192/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0192/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 72,31 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0192/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 92,33 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0191/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 49,12 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0191/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 115,58 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0191/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 43,76 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0191/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 503,40 € | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 86,03 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 327,07 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 193,31 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/16 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 86,30 € | 19.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 640,53 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |