Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4841

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0161/17 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 370,30 € 20.10.2017 09.11.2017 Faktúra
DFSJ/0160/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 70,99 € 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFSJ/0160/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 135,36 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0160/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PENAM SLOVAKIA 36283576 30,11 € 06.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFSJ/0160/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PENAM SLOVAKIA 36283576 25,34 € 25.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFSJ/0160/17 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Prvá Bratislavská pekárenská 35804661 60,60 € 17.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFSJ/0159/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 186,31 € 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFSJ/0159/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 201,06 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0159/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 169,38 € 06.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFSJ/0159/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lubomír Wiedermann - LWS 46222057 357,03 € 23.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFSJ/0159/17 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bidfoof Slovakia 34152199 232,21 € 17.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFSJ/0158/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 283,34 € 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFSJ/0158/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 199,43 € 05.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFSJ/0158/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lubomír Wiedermann - LWS 46222057 636,41 € 05.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFSJ/0158/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 231,73 € 23.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFSJ/0158/17 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lubomír Wiedermann - LWS 46222057 735,86 € 17.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFSJ/0157/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 193,26 € 21.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFSJ/0157/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 132,33 € 05.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFSJ/0157/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 349,15 € 03.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFSJ/0157/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 161,33 € 22.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFSJ/0157/17 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Mon - Rom 50972812 684,50 € 17.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFSJ/0156/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 250,43 € 22.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFSJ/0156/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 119,15 € 30.09.2022 02.11.2022 Faktúra
DFSJ/0156/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PENAM SLOVAKIA 36283576 19,43 € 02.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFSJ/0156/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lubomír Wiedermann - LWS 46222057 521,62 € 16.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DFSJ/0156/17 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 108,66 € 16.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFSJ/0155/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 247,94 € 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFSJ/0155/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 460,60 € 30.09.2022 02.11.2022 Faktúra
DFSJ/0155/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CITYFOOD 45510172 174,12 € 29.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFSJ/0155/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 447,32 € 17.10.2018 23.10.2018 Faktúra