Faktúry
Počet záznamov: 4841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0161/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 370,30 € | 20.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 70,99 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 135,36 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 30,11 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 25,34 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 60,60 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 186,31 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 201,06 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 169,38 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 357,03 € | 23.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 232,21 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 283,34 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 199,43 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 636,41 € | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 231,73 € | 23.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 735,86 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 193,26 € | 21.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 132,33 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 349,15 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 161,33 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 684,50 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 250,43 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 119,15 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 19,43 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 521,62 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 108,66 € | 16.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 247,94 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 460,60 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 174,12 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 447,32 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra |