Faktúry
Počet záznamov: 4841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0149/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 132,61 € | 03.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 147,71 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 210,74 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 502,85 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 674,31 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 244,30 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 287,72 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 127,10 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 240,80 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 200,72 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 161,59 € | 29.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 570,48 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,87 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 242,89 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 272,20 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 711,60 € | 28.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 656,75 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 164,49 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 197,81 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 296,35 € | 02.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 492,80 € | 28.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 73,50 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 520,87 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 251,64 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 304,65 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 121,58 € | 27.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 444,56 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 148,50 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 305,97 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 72,76 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra |