Faktúry
Počet záznamov: 4859
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0443/21 | chemické čistenie doskových výmenníkov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Martin Říha MR | 41473183 | 462,48 € | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/19 | chemické čistenie výmenníkov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CHOVOKA -Sabol Jozef | 36951251 | 384,00 € | 24.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/18 | chemické čistenie výmenníkovej stanice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CHOVOKA -Sabol Jozef | 36951251 | 384,00 € | 04.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/17 | chladiaca skriňa 2 ks | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITY MAN | 45505241 | 1 646,40 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/18 | chladnička | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 209,00 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/18 | chladničky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 760,90 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | činnosť ekonomických a organizačných poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 100,00 € | 12.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | čipy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 200,00 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | čist.+hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 20.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/20 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 128,64 € | 18.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/21 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 345,98 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | Čistenie - rekonštrukcia požiar | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GF services s.r.o. | 51176386 | 2 908,80 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/17 | čistenie kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In-kanál | 35773308 | 300,00 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/18 | čistenie kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In-kanál | 35773308 | 192,00 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | čistenie kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In-kanál | 35773308 | 288,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/21 | čistenie kanalizácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miroman s.r.o. | 48124028 | 96,00 € | 26.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | čistenie kanalizácie kotolňa Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Virgovič PLV | 41026179 | 180,00 € | 29.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | Čistenie priestorov - rekonštrukcia požiar | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GF services s.r.o. | 51176386 | 27 368,40 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 684,60 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/17 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 391,91 € | 21.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 671,47 € | 18.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 733,82 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 523,44 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |