Faktúry
Počet záznamov: 4859
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0385/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 849,34 € | 14.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 181,20 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 326,24 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 425,71 € | 23.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 684,16 € | 26.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 188,87 € | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 49,80 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 241,70 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 329,37 € | 07.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 111,00 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 064,53 € | 21.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 260,40 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 25,50 € | 05.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 216,60 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 158,88 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 101,88 € | 22.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 22.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/21 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 111,00 € | 10.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/23 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 146,42 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/24 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ADLERR | 36710369 | 680,32 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/20 | čistiace potreby ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 904,00 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/20 | čistiace potreby ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 714,13 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/22 | čistiace prostr. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 804,29 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | čistiace prostr. ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 916,56 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0113/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 805,06 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 324,26 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 69,36 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 64,80 € | 24.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 453,50 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 155,87 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra |