Faktúry
Počet záznamov: 4884
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0091/21 | plyn 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | plyn 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/21 | plyn 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | zemný plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/21 | plyn ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/21 | prístup Bezkriedy Plus | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Komensky | 43908977 | 18,00 € | 06.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/21 | plyn ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/21 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/21 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | zemný plyn Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | zemný plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | plyn Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/22 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | zemný plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/22 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/22 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/22 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 18,35 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 18,49 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/23 | Publikácie Španielčina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 18,62 € | 02.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | vývoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/23 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | BIO odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | Odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra |