Faktúry
Počet záznamov: 4886
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0192/23 | ŠVP Duchonka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CK Slniečko spol. s r.o. | 43840949 | 5 100,00 € | 01.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | ŠVP Homôlka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Mišura-JAMPA | 17547091 | 5 100,00 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | LVK 21.-26.1. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tatra invest s.r.o. | 51182602 | 5 100,00 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0075/24 | strava Dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 5 062,30 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0102/22 | pobyt LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 4 994,00 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 800,00 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | maliarske práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 670,40 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 560,00 € | 26.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 560,00 € | 02.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | vyúčtovanie teplo 4-23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 4 499,90 € | 12.05.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 467,17 € | 10.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/20 | lyžiarsky kurz | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 4 380,50 € | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 4 363,17 € | 25.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | poplatok za komunálny odpad 2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 4 346,58 € | 25.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 4 339,02 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 320,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 320,00 € | 03.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 320,00 € | 29.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/19 | kuchynské zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 4 269,60 € | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0475/23 | Pomôcky biológia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 4 196,80 € | 13.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/20 | notebooky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 4 196,70 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | lyžiarsky zájazd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 4 187,50 € | 26.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/23 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 146,42 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/23 | TUV - vodoinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 4 100,00 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 080,91 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0073/21 | notebooky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 4 002,40 € | 17.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 31.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 09.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 05.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 04.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |