Faktúry
Počet záznamov: 4886
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0277/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 07.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 04.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/23 | publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 3 979,24 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | LVK ubytovanie 6.2. - 12.2. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 3 972,50 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/23 | Kľúče - skrinky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LAMAJ | 36537349 | 3 900,00 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 3 790,00 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0522/23 | dotácia UPSVAR strava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 3 742,10 € | 20.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0158/23 | Učebnice 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 3 740,11 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/19 | umývačka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 3 720,00 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 690,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 612,96 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 600,00 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/23 | Čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 3 542,56 € | 10.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 3 521,30 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0022/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 02.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | HDMI kabeláž - projektory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 3 497,20 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | kancelársky mat. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 3 395,62 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/21 | kancelársky materiál, mat. na upratovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 3 390,32 € | 07.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/23 | učebné pomôcky GEG | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kvant | 31398294 | 3 382,50 € | 11.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |