Faktúry
Počet záznamov: 4884
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0013/24 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 080,91 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0006/24 | publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 1 138,50 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0563/23 | Poradenské služby Zákazka s nízkou hodnotou | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kraus Co, s.r.o. | 36821438 | 2 340,00 € | 27.12.2023 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0005/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 633,77 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0004/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 80,48 € | 09.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0002/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 745,07 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0001/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 295,27 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0003/24 | Prenosový pás - tlačiareň Keyocera | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 224,40 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0562/23 | publikácie chémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 102,00 € | 27.12.2023 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0559/23 | Prenájom kopíriek Skalická tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 2 003,45 € | 27.12.2023 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0003/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 244,20 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0004/24 | elektroinštalačné služby Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 128,00 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0176/23 | vyúčtovanie teplo 4-23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 4 499,90 € | 12.05.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | Tepelná energia Teplická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7 655,86 € | 14.02.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/23 | Tlaková skúška, školenie VTZ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 258,00 € | 27.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0537/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 965,49 € | 18.12.2024 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0536/23 | elektrická energiaTeplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 702,76 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0101/23 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 101,71 € | 15.03.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0542/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 494,38 € | 14.12.2023 | 12.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0519/23 | telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 123,60 € | 13.12.2023 | 11.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0518/23 | teelef poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 130,60 € | 12.12.2023 | 11.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0540/23 | výmena okien a preskl. dverí ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 49 728,41 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0527/23 | pomôcky CHEM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centralchem s.r.o. | 51324440 | 1 666,98 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0526/23 | pomôcky BIO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Škola.sk | 50293893 | 908,52 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0528/23 | rohože Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 37,10 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0529/23 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0532/23 | knihy - knižnica | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 7 113,09 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0533/23 | publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 43,10 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0525/23 | publikácie NJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 096,14 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0523/23 | vyúčtovanie teplo 11-23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 5 100,79 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |