Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4884

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFSJ/0085/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 438,41 € 30.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0086/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 259,23 € 29.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0087/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 237,12 € 26.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0089/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 222,20 € 02.05.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0173/24 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 29,09 € 24.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0172/24 oprava regulácii kúrenia ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 VISO 36243108 246,00 € 23.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0097/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 196,90 € 25.04.2024 14.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0561/23 Telef. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia 35848863 132,60 € 31.12.2023 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0002/24 GDPR 01/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0008/24 telekom. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 57,24 € 07.02.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0558/23 rohože Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 26,95 € 31.12.2023 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0007/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 70,42 € 10.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0006/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 152,96 € 11.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0005/24 Zborovňa - prístup Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Komensky 43908977 339,26 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0557/23 služby BOZP a PO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 31.12.2023 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0013/24 čistiace prostriedky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 4 080,91 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0006/24 publikácie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ABCedu a.s. 51724561 1 138,50 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0563/23 Poradenské služby Zákazka s nízkou hodnotou Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kraus Co, s.r.o. 36821438 2 340,00 € 27.12.2023 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0005/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 633,77 € 08.01.2024 08.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0004/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 80,48 € 09.01.2024 08.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0033/24 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 226,24 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/24 členský poplatok 2024 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 02.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/24 čistiace prostr. ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 2 916,56 € 09.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0038/24 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 232,45 € 02.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0026/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 331,64 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0025/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 273,20 € 02.02.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0021/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 140,17 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0028/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 417,07 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0024/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 857,08 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0034/24 arboristické práce - výrub stromu Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Pisto-stav s.r.o. 51915049 1 908,00 € 05.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra