Faktúry
Počet záznamov: 4884
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0531/23 | publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus.sk | 36440531 | 3 182,33 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0530/23 | publikácue CHémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus.sk | 36440531 | 335,41 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0524/23 | hasiace prístroje + služby BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 950,00 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0534/23 | Publikácie Španielčina, BIO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 251,99 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0228/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 443,75 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0227/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 217,10 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0542/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 494,38 € | 14.12.2023 | 12.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0517/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 234,62 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0516/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,86 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0515/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 240,32 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0514/23 | kalibrácia teplomer, vlhkomer | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MELAV s.r.o. | 47756012 | 297,60 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0521/23 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 513,60 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0519/23 | telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 123,60 € | 13.12.2023 | 11.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0518/23 | teelef poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 130,60 € | 12.12.2023 | 11.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0226/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 266,13 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0225/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 338,55 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0224/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 426,35 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0223/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 149,33 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0222/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 184,06 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0221/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 260,44 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0220/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 80,86 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0219/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 265,60 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0217/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0218/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 215,31 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0513/23 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0512/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0511/23 | plyn šj | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 146,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFKV/0001/23 | refundácia- odstránenie škôd po požiari Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 221 897,70 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0002/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 745,07 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0001/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 295,27 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra |