Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4859

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0165/24 hyg.potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ENTER 21 s.r.o. 47368497 38,47 € 17.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0166/24 deratizácia G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Radovan Juráček - sl.deratizačná služba 37080741 275,00 € 22.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0084/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 540,75 € 22.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0080/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 168,53 € 25.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0081/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 202,74 € 24.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0082/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 605,84 € 22.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0083/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 60,32 € 23.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0167/24 propagačné sl. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Profesionálny register 46938079 408,00 € 22.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0168/24 stravné žiaci G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 3 521,30 € 03.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0163/24 učebné pom. chémia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Centralchem s.r.o. 51324440 155,40 € 19.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0164/24 výmeha stupačkového uz. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 KOMPLET 35724901 1 036,68 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0123/24 tepelná energia vyúčtovanie 0324 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 -6 480,84 € 10.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0169/24 vyúčt.teplo 2023 ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 -8 500,01 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0159/24 telekom poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 61,34 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0150/24 údržba ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 134,40 € 10.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0157/24 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 103,96 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0158/24 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 260,57 € 10.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFKV/0001/24 rekonštrukcia TV Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GRUND Vranov N.T. s.r.o. 31686974 120 153,62 € 01.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFBV/0133/24 uč. pom. Seminár z matematiky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Mapa Slovakia Trade 44500211 1 538,95 € 05.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0131/24 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 29,09 € 04.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0132/24 elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 493,00 € 05.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0130/24 elektr. energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 758,81 € 04.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0160/24 revízia snímačov plynu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OGASS s.r.o. 47515112 220,00 € 27.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0162/24 telekom. služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia 35848863 133,60 € 22.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0154/24 deratizácia, dezinsekcia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba 41332318 594,00 € 12.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0149/24 údržba ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 817,20 € 10.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0161/24 zabezjpečenie prevádzky kotolne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 331,15 € 22.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0076/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 277,94 € 19.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0077/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 25,08 € 17.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0078/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 120,78 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra