Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0297/23 stoličky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 VÚB banka 31320155 1,76 € 25.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0291/23 nová vetva - vodoinšt. práce Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Baffi s.r.o. 52987558 783,00 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0290/23 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 98,56 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 služby počítač. siete 7-9/23 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 300,00 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 poistné školák Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GENERALI 94300055 1 475,74 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 Prenájom kopíriek Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 658,78 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 dvere telocvičňa Skalická - Otvorená škola Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 UNITEAM-R s.r.o. 46689770 636,00 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 konferenčné stoličky Skalickáá Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Mextra Sp. z o.o. 7543039263 7 004,27 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 248,42 € 22.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 255,00 € 17.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 Videokurz Príplatky profesijný rozvoj Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Nakladatelství Forum 46490213 82,80 € 15.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 telekom. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 106,81 € 15.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 314,03 € 14.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 216,11 € 14.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 69,83 € 14.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 telekom. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia 35848863 118,60 € 11.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 Rozpočtárske práce dvere + zárubne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OFIR s.r.o. 43975542 720,00 € 11.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 vyúčtovanie 7/23 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 454,94 € 11.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0273/23 služby GDPR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 11.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 4,00 € 11.08.2023 29.08.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 plyn ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 12,00 € 11.08.2023 29.08.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 elektroinštalačné služby Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 464,00 € 11.08.2023 29.08.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 255,00 € 11.08.2023 29.08.2023 Faktúra
DFBV/0296/23 čistiace prostriedky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 4 467,17 € 10.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0295/23 Čistiace prostriedky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 3 542,56 € 10.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0294/23 kancelárske potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 766,20 € 10.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 plyn Skalická - záloha Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 8 104,00 € 08.08.2023 29.08.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 servis a čistenie kopíriek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 504,00 € 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 inštalácia tlačiarne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 36,00 € 05.08.2023 29.08.2023 Faktúra