Faktúry
Počet záznamov: 1942
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0058/21 | Darčekové poukážky 15 EUR pre pedagogických zamestnancov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 540,00 € | 23.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | Online seminár: Ako predísť šikane zo dňa 22.3.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 45,00 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0058/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 89,83 € | 08.03.2023 | 09.04.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0058/24 | Publikácia: Kariéra v školstve 2/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 49,20 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0059/17 | Dezinsekcia priestorov objektu SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 48,00 € | 25.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | Telefónny poplatok za O2, obdobie 1.4.2018-30.4.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 47,80 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | Dodávka elektriny za obdobie 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 128,24 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/21 | Poplatok za neobmedzený hosting k doméne szsba.sk 26.4.2021 - 25.04.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 71,76 € | 23.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | Kuchynská linka, stoly, stoličky, policové diely, umývačka riadu a i. (faktúra č. 1 k obj. VO/0025/22) - BV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 3 522,02 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0059/23 | Učebnice - Slovníky SJL | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 153,79 € | 08.03.2023 | 09.04.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0059/24 | Dodanie a montáž GSM200 vrátnika s majákom na vonkajšiu bránu areálu školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Anton Dvořák | 33768684 | 540,00 € | 16.02.2024 | 07.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0060/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 5.4.2017-3.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 427,45 € | 25.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 554,32 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | Elektronické stravovacie poukážky máj - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 543,60 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/21 | Predplatné - mesačník PaM 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. | 31592503 | 187,88 € | 28.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | Učebné pomôcky na RRC (MAS) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lipt, s. r. o. | 45571686 | 447,14 € | 17.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0060/23 | Tepelná energia - nedoplatok 2/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 16 002,34 € | 09.03.2023 | 09.04.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0060/24 | Odborná prehliadka a odborná skúška el. inštalácie v prenajatých priestoroch spoločnosti - BIRDIE a SPIEGEL | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Revimax group s. r. o. | 53506936 | 350,00 € | 22.02.2024 | 07.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0061/17 | Revízna kontrola PSN-EZS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 168,89 € | 17.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 991,79 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 10.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.3. - 5.4.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 779,66 € | 16.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/21 | Seminár: Vnútorná kontrola v školách, školsk. zariadeniach a CPPPaP | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 45,00 € | 28.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | Doprava a montáž kuchynských liniek (faktúra č. 2 k obj. VO/0025/22) - BV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 568,00 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0061/23 | Poskytovanie servisných služieb IT 2/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | itpreskoly s.r.o. | 53666500 | 780,00 € | 09.03.2023 | 09.04.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | Volejbalové lopty - 11ks (Vzdelávacie poukazy) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 451,30 € | 22.02.2024 | 07.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0062/17 | Telekomunikačné služby za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 08.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac apríl 2018-zamestnávateľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 378,12 € | 17.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra |