Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0104/17 | vodné-stočné 21.3-24.4.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 593,35 € | 15.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | vodné-stočné 25.4-22.5.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 319,32 € | 08.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | vodné-stočné 23.5.2017 - 20.6.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 448,58 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | vodné-stočné 21.6.2017 - 21.7.2017, zrážková voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 492,01 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | vodné-stočné a zrážky 22.7-18.8.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 417,40 € | 19.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | vodné-stočné a zrážky 19.8 - 22.9.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 187,68 € | 11.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/17 | vodné stočné 23.9. - 19.10.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 388,44 € | 11.11.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/22 | rezivo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Canstav, s.r.o. | 46794662 | 3 772,14 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CBS spol. s. r. o. | 36754749 | 1 155,00 € | 09.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0215/17 | Kniha Bratislava z neba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CBS spol. s. r. o. | 36754749 | 825,00 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | štartovný poplatok v súťaži Autoopravár Junior 2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 130,00 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 2 160,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | štartovné v súťaži autoopravár junoior 2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 1 800,00 € | 15.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/23 | vstupenky na filmové predstavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cinema City Slovakia s.r.o. | 44066490 | 560,00 € | 19.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | LK | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 1 600,00 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | mobilita Erazmus doplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 150,00 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/22 | Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 3 000,00 € | 31.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | LK | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 400,00 € | 25.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0234/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CO CHKT | 42053307 | 60,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CO CHKT | 42053307 | 60,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |