Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0124/21 | konferencia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TUD Face TU Dresden Institute for Further and Continuing | 00001015 | 490,00 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | pulty centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ministerstvo vnútra Slovenskej rebubliky | 00151866 | 39,83 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/20 | ochrana objektu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ministerstvo vnútra Slovenskej rebubliky | 00151866 | 20,00 € | 01.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | darčeková sety-Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 210,00 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | prenájom ladovej plochy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR | 00179663 | 129,00 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | Parkovací preukaz Autosalón | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Incheba, a.s. | 00211087 | 295,00 € | 01.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/16 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | nájom a servisná podpora PBX za 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 3/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 23.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0108/17 | mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 22.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | telekomunikačné služby za 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/17 | mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 21.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | telekomunikačné služby za 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 26.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vyšší odborná škola, Střední prumyslová škola automobilní a technická | 00582158 | 700,00 € | 17.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | organizačné zabezpečenie vzd. aktivity Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vyšší odborná škola, Střední prumyslová škola automobilní a technická | 00582158 | 1 750,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | Ubytovanie 6-8.11.2019 - 8 osob | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Střední odborná škola strojní a elektrotechnická | 00583855 | 158,72 € | 08.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | ubytovanie a stravovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Střední odborná škola strojní a elektrotechnická | 00583855 | 382,91 € | 19.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra |