Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0171/17 dodávka tepla za 7/2017 - vyúčtovanie Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská teplárenská 35823542 -2 974,13 € 10.08.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0187/17 teplo 8/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská teplárenská 35823542 -1 651,88 € 08.09.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0272/23 dofinancovanie energií Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 -1 500,00 € 24.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0012/17 vyúčtovanie 1.1.-31.12.2016 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 -765,02 € 19.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0189/22 OLO dobropis Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 -435,98 € 01.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0070/21 tepelná energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 -405,76 € 23.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0084/23 tepelná energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 -346,77 € 18.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0209/15 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -302,65 € 04.11.2015 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0283/23 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 -185,95 € 02.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 -185,62 € 02.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0105/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 4/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -182,89 € 16.05.2017 05.06.2017 Faktúra
DFBV/0284/23 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 -164,20 € 02.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0169/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -163,73 € 09.08.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0141/20 materiál - dobropis Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 -150,55 € 19.10.2020 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0259/23 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 -149,91 € 10.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0155/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -139,96 € 11.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0126/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 5/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -135,23 € 08.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0161/20 tlmiče pérovania, predná os - dobropis Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 -49,58 € 05.11.2020 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 dobropis toner, FA 20211540 Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 -25,96 € 17.05.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0113/17 opravná faktúra k VS 2711021154 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -19,55 € 10.05.2017 12.06.2017 Faktúra