Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0256/22 | multilicencia tech akademy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 5 979,60 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | multilicencia Infocar Academy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 2 898,00 € | 20.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | multilicencia Infocar Academy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 4 996,80 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0028/21 | LabDisc GENSCI | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Conatex-Didactic účební pomucky, s.r.o. | 25783688 | 2 354,33 € | 04.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | frézka na kov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CONTAX s.r.o. | 49549472 | 2 905,20 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | hliníková bránka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cool Garden s.r.o. | 50112261 | 7 000,02 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | pokuta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 57,00 € | 23.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | náklady spojené s dopravným priestupkom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 51,32 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | ADBlue | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 55,42 € | 21.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | prenájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | prenájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/20 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 07.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | nájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | nájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 04.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 29.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 07.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 10.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |