Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0098/24 | PZP 20.06.2024 - 19.06.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 189,80 € | 12.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Mountfield | 0222 | 639,60 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0329/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Rašid Garipov | 02856123 | 583,52 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/21 | seminár | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Iva Štenglová | 03694771 | 49,00 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | sada fréz na kov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BOUKAL s.r.o. | 04229207 | 323,08 € | 21.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/17 | spracovanie účtovníctva 122017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | spracovanie účtovníctva 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | spracovanie účtovníctva 22018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 08.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | spracovanie účtovníctva 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 06.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | spracovanie účtovníctva 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | spracovanie účtovníctva 5/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 29.05.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | spracovanie účtovníctva 6/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | spracovanie účtovníctva 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/18 | spracovanie účtovníctva 8/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | spracovanie účtovníctva 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | Ekonomické služby nad rámec zmluvy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 050,00 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | Spracovanie účtovníctva - projekt Erasmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 490,00 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | Spracovanie účtovníctva 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 03.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | Spracovanie účtovníctva za 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 03.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | Účtovníctva 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 6 720,00 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra |