Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0254/19 | Abo rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,30 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/17 | oprava bleskozvodu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 68,49 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/23 | zabezp. vzdelávania žiakov NJ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola beauty služieb | 17314895 | 5 400,00 € | 08.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 537,22 € | 13.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 49,00 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/19 | členstvo v klube Podnikam.sk - 1 rok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iSicommerce s.r.o. | 36692735 | 94,80 € | 01.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/17 | OLO 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 79,63 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | prenájom tlač. zariadení a tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 72,30 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 313,04 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/21 | IP kamera Dahua | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 495,26 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/19 | web 11.8.2019-10.8.2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 80,64 € | 01.12.2019 | 25.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/17 | teplo 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 933,01 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,94 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 244,94 € | 08.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | antigenové testy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 904,80 € | 17.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/19 | tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 122,82 € | 04.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/17 | elektrina za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 255,82 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | zariadenie pre prácu s rozvodm | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 67,68 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 08.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/21 | pracovné kalendáre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 196,16 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra |