Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1984

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0254/19 Abo rohož Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 2,30 € 31.12.2019 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0254/17 oprava bleskozvodu Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 68,49 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0253/23 zabezp. vzdelávania žiakov NJ Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná odborná škola beauty služieb 17314895 5 400,00 € 08.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0253/22 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 537,22 € 13.12.2022 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0253/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 49,00 € 20.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0253/19 členstvo v klube Podnikam.sk - 1 rok Stredná odborná škola dopravná 31797920 iSicommerce s.r.o. 36692735 94,80 € 01.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0253/17 OLO 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 79,63 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0252/23 prenájom tlač. zariadení a tlač Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 72,30 € 06.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0252/22 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 313,04 € 12.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0252/21 IP kamera Dahua Stredná odborná škola dopravná 31797920 LANTESTEL s.r.o. 47613041 495,26 € 20.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0252/19 web 11.8.2019-10.8.2020 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WebHouse, s.r.o. 36743852 80,64 € 01.12.2019 25.12.2023 Faktúra
DFBV/0252/17 teplo 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 933,01 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0251/23 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 62,94 € 06.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0251/22 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 244,94 € 08.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0251/21 antigenové testy Stredná odborná škola dopravná 31797920 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 904,80 € 17.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0251/19 tlačivá Stredná odborná škola dopravná 31797920 ŠEVT, a.s. 31331131 122,82 € 04.11.2020 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0251/17 elektrina za 11/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 255,82 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0250/23 zariadenie pre prácu s rozvodm Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 67,68 € 06.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0250/22 ABO rohož Stredná odborná škola dopravná 31797920 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 21,34 € 08.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0250/21 pracovné kalendáre Stredná odborná škola dopravná 31797920 Sketch, s.r.o. 35877529 196,16 € 17.12.2021 13.01.2022 Faktúra